工信局

政府信息公开


索引号: gxj-2021-00017 发布机构: 武山县人民政府工信局
生成日期: 2021-01-25 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算决算
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内容概述:

武山县工业和信息化局 2019年度部门决算公开

发布时间:2021-01-25 16:23:53 【字体:

一、单位基本概况

主要职能:

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订全县工业和信息化工作的政策规定,并会同有关方面组织实施。

(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题,推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级,推动创意产业发展;负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划,推进工业项目向园区集中。

    (四)监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置;指导协调重要物资紧急调度;协调解决工业运行中有关重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;协调盐业行政和医药等物资储备管理。

    (五)指导工业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理,监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。

    (六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目;负责工业和信息化的对外合作与交流。

    (七)拟订工业和信息产业领域的规划,并组织实施;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动企业技术创新和技术进步,协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

    (八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施,推进清洁生产。

    (九)负责中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

    (十)指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。

   (十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;负责国防信息动员工作,保障重要通信。

    (十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。   

 (十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十四)负责指导和联系行业协会的工作。

(十五)指导企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善法人治理结构和优化股权结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(十六)负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。

(十七)负责所监管企业党的建设工作。

(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我单位机关共有职工20人,其中正式职工19人,离休1人,下设下设办公室(5人)、经济运行股(3人)、企业发展和信息化推进股(3人)、政策法制股(3人)四个业务股室。局领导5人,局长兼书记1人,副书记1人,纪委书记1人,副局长2人。
二、工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2019年度,收入总计为364.68万元,其中:

1.财政拨款收入364.68万元,为一般公共预算资金。较2018 年度决算数228.61万元增加13.07万元,增长60%,主要是原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余9.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。

(二)支出决算情况

2019年度,武山县工业和信息化局支出为367.77万元。其中:

基本支出190.88万元,较2018 年度决算数233.71万元减少42.83万元,下降18%,主要原因是人员调整。

项目支出176.88万元,较2018 年度决算数103万元增加73.88万元,增长72%,主要是支持中小企业发展和管理支出增加。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,武山县工业和信息化局财政拨款收入总计367.77万元,与上年346.61相比增加21.16万元,增长6%。其中:一般公共预算财政拨款收入364.68万元,与上年228.61万元相比增加136.07万元,增长60%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因:增加了对企业的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度,武山县工业和信息化局一般公共预算财政拨款支出总计374.58万元,与上年346.61万元相比增加27.97万元,增长8%;完成年初预算139.83万元的168%,决算数大于预算数的主要原因:工资调整和项目资金增加。其中:

1.社会保障和就业支出15.49万元,主要用于一名退休职工的抚恤金,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因退休职工死亡。

2.资源勘探信息等支出351.9万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。完成年初预算139.83万元的152%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加和对企业的扶持项目的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县工业和信息化局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出190.88万元,其中:

1.人员经费176.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费14.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0.2万元,决算0.2万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数的主要原因:按要求接待。与上年同期相比增加0.2万元,增长100%;增加的主要原因是工作检查组增加:

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元,原因为:公车上交。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.2万元,较上年增加0.2万元,增长100%,变动原因为:工作检查组增加。

其中国内公务接待共7批次,接待人次50人,较上年增加100%,增加0.2万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出14.37万元,比 2018年13.8万元增加0.57万元,增长4%。主要原因是:外出培训和会议较上年增加。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无车辆,单位车辆上缴公车平台。

九、预算绩效情况

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县工信局2019年部门决算公开表