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索引号: wjj-2019-00019 发布机构: 卫生健康局
生成日期: 2019-02-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
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内容概述:

武山县中医医院2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>等文件精神,现将2019年部门预算公开如下:
  一、部门职责
  (一)贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策;负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划,并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责医疗机构和医疗服务行业管理,贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(三)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,落实基本药物采购、配送、使用的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(四)拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作,拟订实施重大疾病防治规划与策略,贯彻国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。

(六)编制全县卫生应急和紧急医学救援预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量,协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置,防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。   

(七)建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

二、机构设置
  我单位编制人数42人,实有人数42人,遗嘱5人,下设办公室、医政股、公卫股、基卫股、人事股、规财股、家庭发展股、计生协会。
  三、部门预算安排情况
  2019年财政拨款支出预算1024.88万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1006.69万元,基金预算拨款支出0万元,非税收入拨款支出0万元。比2018年预算增加284.716万元,增长28%,主要原因是政府对医疗卫生投入加大
 (一)基本支出
  2019年一般公共预算财政拨款基本支出271.68万元,其中人员经费263.28万元,公用经费8.4万元。比2018年预算增加102.11万元,增长37%,主要原因是人员增加
 (二)项目支出
  1、项目支出增减情况
  2019年项目支出735.01万元,其中:一般公共预算拨款735.01万元,基金预算拨款0万元,非税收入拨款0万元。比2018年预算增加181.31万元,增长32%,主要原因是政府对医疗卫生投入加大
  2、项目分类分级情况
  2019年项目支出735.01万元,其中:计划生育三项制度12.28万元;离岗乡村医生养老补助99.09万元;卫生计生专项业务费20万元;卫生系统县聘人员经费72.36万元;计划生育转移支付97万元;全县干部职工体检经费117.28万元;公共卫生经费45万元;在岗村医养老保险补助资金272万元

(三)政府支出功能分类指标
  1、一般公共服务支出0万元。
  2、社会保障和就业支出373.51万元。
  3、卫生健康支出633.17万元。
 (四)非税收入
  2019年本部门计划征收0万元.

()政府性基金预算支出
  
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  (一)因公出国(境)费用0万元,比2018年预算增减0万元。
  (二)公务接待费0.32万元,比2018年预算增减0万元        

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2018年预算增减0万元。
  (四)培训费0万元,比2018年预算增加/减少0万元。
  (五)会议费0.1万元,比2018年预算增加/减少0万元。
  (六)机关运行费8.4万元,比2018年预算增加1万元,增长主要原因是人员增加
  五、其他重要事项情况说明
  (一)政府采购情况
  2019年政府采购预算总额179.8万元(一般公共预算财政拨款安排政府采购预算19.8万元,其他资金安排政府采购预算160万元),其中:政府采购货物预算19.8万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算160万元。
  (二)国有资产占用情况
  截止20181231日,资产总额1032.34万元,其中流动资产536.23万元,固定资产496.11万元,在建工程0万元,无形资产0万元。
  (三)部门绩效评价进展情况
  今年纳入绩效评价范围的1个项目已按照上级部门要求报审并通过财政绩效管理部门审核。具体绩效目标内容详见预算公开附表。
  六、名词解释
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。
  7.机关运行经费:指本部门为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:201903251627173386.xls

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