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索引号: zfj-2019-00008 发布机构: 执法局
生成日期: 2019-09-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 通知公告
关键词:
内容概述:

武山县执法局2018年度部门决算公开

    一、单位基本概况

(一)主要职能

代表县政府负责行使市容管理、规划管理、绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、工程工业废渣、户外广告设置等方面的法律、法规、规章规定的部分管理权和行政处罚权。具体职责是:

(一)贯彻党和国家的路线、方针、政策,实施有关城市管理方面的法律、法规和规章。

(二)行使市容和环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合市容市貌和环境卫生标准的建筑物或设施。

(三)行使规划管理、绿化管理、市政管理方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(四)行使环保方面的法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害烟尘和气体行为的行政处罚权及对城镇建成区生活噪声污染和建筑施工噪音污染行为的部分行政处罚权。

(五)行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对商贩沿街巷乱摆摊点行为的行政处罚权。

(六)行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

(七)行使城区生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土、工业废渣的管理权和行政处罚权。

(八)行使户外广告(标牌、标识)设置,在城镇建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的行政审批权和处罚权。

(九)行使在建工程安全防护网设置的管理权和行政处罚权。

(十)行使法律、法规规定或县政府委托的行政执法权限。

(十一)制定和实施本年度工作计划,拟订实施城镇管理方面的规范性文件、行政执法责任制度、人员工作职责和人财物管理制度。

(十二)负责对各中队的执法检查、审查、督办行政案件、组织听证、工作考核等执法监督;负责城镇综合管理方面行政应诉案件的办理和行政执法证件的管理工作。

(十三)负责同有关部门、乡(镇)的执法协调工作;负责本系统执法装备管理和执法队伍建设。

(二)机构设置情况

1、武山县城市管理行政执法局为武山县人民政府直属事业单位,正科级建制,加挂武山县城市管理行政执法大队牌子(正科级参照公务员法管理的事业单位)。执法局内设办公室、执法股、法制股3个职能股室,下设机动中队,均为股级全额补款事业单位。

(一)办公室

负责局机关日常行政事务、局党总支会、局长办公会、局务会议等重要会议的组织筹备工作;负责制定有关内部管理制度,协调局机关各股室、各执法中队工作和对上级指示、局党总支部会、局务会议决定及领导指示的督办工作;负责对局文电的收发、传递、文印的把关督办工作,做好文书档案的管理保密工作;负责对局机关、各执法中队岗位责任制的制定工作和年度考评会的牵头筹备工作;完成局领导交办的其他工作任务。

(二)法制股

负责行政复议案件、行政诉讼案件、听证案件和向法院申请强制执行案件的答辩、应诉、听证主持和强制执行申请等有关工作;负责行政处罚案件的立案、行政处罚决定等的审批工作;负责其他诉讼、应诉案件的有关工作;负责有关城市管理法律、法规、规章及规范性文件的宣传贯彻落实工作;负责法制工作课题的调研、起草法制工作总结报告和规范性文件;负责对执法工作的细化、制定局内部行政执法业务管理规定;负责行政执法证件的审核、发放、年检等工作。

(三)法制股

负责对各中队和执法人员依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督促检查;行政执法督查必须遵循有法可依、执法必严、违法必究及公开、公正、及时、准确、高效的原则,坚持从严治队、实事求是、公正严明;督查人员在执行督查任务时,不得少于2人,根据工作需要,可采取定期或不定期和明察、暗访、专项检查的形式;督查人员应当自觉接受执法人员和社会各界的监督,依法履行职责、行使职权,不得在督查工作中玩忽职守,徇私舞弊;对督查中发现的违法违纪行为,经调查属实,应当根据其情节,分别按相关规定,给予适当的行政处罚;督查事项自转办之日起到提交办结报告之日止,原则上不得超过15天,有时限要求的在规定的时限内完成并及时反馈办理情况;及时填写办结报告,做到一事一报;督查人员发现初次违反队容风纪的人员,要以批评教育为主,对屡次违反队容风纪管理规定的,督查股要在通知本人的同时,提交局务会议研究,给予相应的处罚。

(四)机动中队

负责查处城区规划区域内违法建设;查处未覆盖工程车辆上路拉运行为;查处建筑和餐厨垃圾乱倒行为;规范户外广告设置。

2、人员编制

武山县城市管理行政执法局核定事业编制人数为58名,实际在编人数为58名,其中:参照公务员编制49名,事业工人编制9名;领导职数为4名,实配4名。其中:局长1名、副局长3名。非领导职务职数按有关规定另行核定。我局年初实有职工57人,县内调出1人,公务员招录2人,年末实有职工58人,其中:在职职工58人,离休0人,退休0人。

二、武山县城市管理行政执法局2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为427.29万元,其中:

1.财政拨款收入427.29万元,为预算内资金。较2017年度决算数减少74.48万元,下降14.84%,主要是对个人和家庭的补助和被装购置费的减少。

2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2018年度,武山县城市管理行政执法局支出为427.29万元。其中:

基本支出417.29万元,较2017年度决算数减少84.48万元,下降16.84%,主要是对个人和家庭的补助和被装购置费的减少。项目支出10万元,较2017年度决算数增加10万元,增长100%主要是城管执法项目的增加。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,武山县城市管理行政执法局财政拨款收入总计427.29万元,与上年相比减少74.48万元,下降14.84%。其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;城乡社区支出427.29万元,与上年相比减少74.48万元,下降14.84%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因:主要是对个人和家庭的补助和被装购置费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度,武山县城市管理行政执法局一般公共预算财政拨款支出总计427.29万元,与上年相比减少74.48万元,下降14.84%;完成年初预算167.63%,决算数大于预算数的主要原因:主要是人员工资调整和城管业务改革的部分相关费用同比增加。其中:

1.一般公共服务支出0万元,

2.公共安全支出0万元,

3.教育支出0万元, 4.科学技术支出0万元

5.医疗卫生与计划生育支出0.56万元,

6.城乡社区支出426.73万元,主要用于单位基本支出,按功能科目分类:一般公共服务支出0万元,城乡社区支出426.73万元,社会保障和就业支出0万元。按经济科目分类:基本支出426.73万元,其中:工资福利支出391.00万元,商品和服务支出25.73万元,对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出0万元,基本建设支出0万元;项目支出10万元。结转下年0万元。完成年初预167.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和城管业务改革的部分相关费用同比增加.

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县城市管理行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出427.29万元,其中:

 1.人员经费391.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费35.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018三公经费支出决算说明

2018 “三公经费预算数4.36万元,决算数4.36万元,完成年初预算数100%.与上年同期相比增加0.25万元,增长6%,增加的主要原因:

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少0万元,增长(下降)0%,没有变动。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)

0万元,增长(下降)0%,没有变动。

2018年我单位公务用车运行费4.36万元,较上年增加0.41万元,增长10.38%,变动原因为:因为今年集中环境整治覆盖面加大,持续时间长,执法力度加大,车辆出勤率高。 3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元,较上年减少0.15万元,下降100%,变动原因为:2018年没有公务接待。

其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年减少100%,减少0.15万元。

六、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费共计支出35.73万元,较上年68.60万元减少47.92%。主要是减少了被装购置费。

 

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额2.168万元,其中:政府采购货物支出2.168万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆8辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,主要是用于日常公务和执法执勤;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、部门决算公开表格

(一)武山县城市管理行政执法局2018年部门收入支出决算总表(详见附表1

(二)武山县城市管理行政执法局2018年部门收入决算表(详见附表2

(三)武山县城市管理行政执法局2018年部门支出决算表(详见附表3

(四)武山县城市管理行政执法局2018年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表4

(五)武山县城市管理行政执法局2018年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表5

(六)武山县城市管理行政执法局2018年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表6

(七)武山县城市管理行政执法局2018年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表7

(八)武山县城市管理行政执法局2018年部门一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(详见附表8

 

附表1

收入支出决算总表






公开01表

部门:武山县城市管理行政执法局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

427.29

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.56


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

426.73


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

427.29

本年支出合计

50

427.29

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

427.29

总计

54

427.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 附表2

收入决算表











公开02表

部门:武山县城市管理行政执法局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

427.29

427.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

426.73

426.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

426.73

426.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

413.63

413.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3  

支出决算表










公开03表

部门:武山县城市管理行政执法局









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

427.29

417.29

10.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

426.73

416.73

10.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

426.73

416.73

10.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

413.63

413.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 附表4

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:武山县城市管理行政执法局







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

427.29

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.56

0.56

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

426.73

426.73

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

427.29

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

本年支出合计

51

427.29

427.29

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

0.00

0.00

0.00


26



53




总计

27

427.29

总计

54

427.29

427.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:武山县城市管理行政执法局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

427.29

417.29

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.56

0.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.56

0.56

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.56

0.56

0.00

212

城乡社区支出

426.73

416.73

10.00

21201

城乡社区管理事务

426.73

416.73

10.00

2120101

  行政运行

413.63

413.63

0.00

2120104

  城管执法

10.00

0.00

10.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3.10

3.10

0.00











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表








公开06表

编制单位:武山县城市管理行政执法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

391.00

302

商品和服务支出

25.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

204.76

30201

  办公费

8.08

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

167.53

30202

  印刷费

1.10

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

15.04

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.26

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.26

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.68

30211

  差旅费

1.12

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.56

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.10

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.56

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.36

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

7.43

312

对企业补助

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00







31204

  费用补贴

0.00







31205

  利息补贴

0.00







31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

391.56

公用经费合计

25.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 附表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:武山县城市管理行政执法局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.36

0.00

4.36

0.00

4.36

0.00

4.36

0.00

4.36

0.00

4.36

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 附表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:武山县城市管理行政执法局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


【字体: