目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署;
(二)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;
(三)承担政策研究、制度建设、服务保障、新闻宣传和信息报送等工作;
(四)对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
(五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
(六)办理省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室交办的有关事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
县委巡察办行政编制6名。设主任1名、副主任2名。内设综合股、业务股2个职能股室。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)其他事业单位
县委巡察数据信息中心,为公益一类财政全额拨款事业单位,股级建制,核定事业编制3名。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年收入预算161.31万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。
一般公共预算收入161.31万元,占100%;
(二)支出预算
2026年支出预算161.31万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出161.31万元,占100%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出161.31万元,包括:一般公共服务支出135.11万元、社会保障和就业支出11.73万元、其他支出0.32万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出161.31万元,比2025年预算增加43.58万元,增加27%,增加的主要原因是人员工资增加,加强预算管理,实现预算精细化、科学化。
其中:人员经费支出141.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出20.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年预算减少13万元,减少100%,减少的主要原因是加强预算管理,落实“紧日子”政策,实现预算精细化、科学化。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2026年预算数为0万元。
2.社会保障和就业支出11.73万元,比2025年预算增加1.03万元,主要原因是人员工资变动。
3.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为11.41万元,比2025年预算增加1.01万元,主要原因是人员工资变动。
4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2026年预算数为5.59万元,比2025年预算增加0.47万元,主要原因是人员工资变动。
5.住房保障支出住房改革支出住房公积金2026年预算数为8.88万元,比2025年预算减少0.71万元,主要原因是公积金缴费变化、人员工资变动。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明。
2026年本单位无“三公”经费预算,无公务接待费,无公务用车购置和运行维护费。
(二)培训费预算情况说明
培训费1.02万元,较2025年预算增加0.09万元,增长8.8%,增长的主要原因是巡察工作业务培训增加。
(三)会议费预算情况说明
2026年本单位会议费为0万元,与2025年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费11.54万元,较2025年预算减少12.63万元,减少109.4%,减少的主要原因是项目经费压减。
七、政府采购安排情况
2026年,巡察办政府采购预算总额4.67万元,其中:政府采购货物预算 4.07万元,政府采购服务预算0.6万元。
2026年,巡察办面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.67万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为19.1万元。2026年拟采购固定资产约1.07万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表
(二)非税收入情况
本单位2026年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位2026年无重点项目。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至9月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是实施项目支付进度太快,下阶段将按流程正常开展。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共1 个,其中,部门(单位)整体支出 0个,项目支出 1个,转移支付项目 1个,绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算都已公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度减少部门预算项目0个,压减率100%。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共武山县委巡察工作领导小组办公室
2026年1月21日
附件【巡察办整体绩效申报表.xlsx】



