简体 繁體 无障碍阅读 长者模式 加入收藏 登录 注册 甘肃政务服务网-武山

政府信息公开

搜索位置:
匹配度:
排序:

中国共产主义青年团武山县委员会2026年部门预算公开

发布机构:财政局 索引号:czj1/2026-00017 来源:武山县财政局 时间:2026-01-21  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 


中国共产主义青年团武山县委员会

2026年部门预算公开情况说明


 


第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共中国共产主义青年团委办公厅 中国共产主义青年团人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求,负责全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全县青联、学联、青年志愿者工作;受县委的委托领导全县少先队工作。

(二)教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,培育和践行社会主义核心价值观,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。

(三)高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友爱,会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作实行归口管理,参与制定有关全县青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(四)坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖。加强对全县青年社会组织的联系、服务和引导,完善纵横交织的青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

(五)牵头制定、落实本县中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本县中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。

(六)组织实施全县希望工程和保护母亲河行动有关工作。保护和关心少年儿童的成长,引导他们自学、自理、自护、自强、自律,努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才,做共产主义事业的接班人。

(七)承担调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况职责;负责向县委县政府反映青少年的意见和要求;协助县委、县政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益,预防青少年违法犯罪。

(八)负责全县团的组织建设和团员发展,选好配强基层团的领导班子;负责落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,负责团干部考核监督,负责推荐优秀团员入党工作。

(九)负责制定全县团的工作计划,负责指导、检查、督促基层团的工作;负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

(十)承担县委、县政府和团市委交办的其他任务。

(二)参照公务员法管理单位

1.机关内设机构

共青团武山县委员会为正科级建制参照公务员法管理事业单位。编制数为5个,其中参照公务员法管理事业编制5个。现有工作人员5团县委机关内设机构为3个,即综合股、学少、社会联络与统战

2.直属事业单位

武山县青少年社会工作服务中心为公益一类财政全额拨款事业单位,股级建制,核定事业编制3名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门收支机关预算情况。

2026年部门收支总预算133.67万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出0

(一)收入预算

2026年收入预算133.67万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入133.67万元,占100%

(二)支出预算

2026年支出预算133.67万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出133.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出133.67万元,包括:一般公共服务支出109.95万元、社会保障和就业支出10.97万元、卫生健康支出4.9万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出133.67万元,比2025年预算增加49.88万元,增长37.3%增长的主要原因是2026年大学生西部计划补贴县级配套资金纳入年初预算。其中:人员经费支出115.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年减少1万元,减少100%,减少的主要原因是2026年县级财政未安排县级专项项目。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2026年预算数为0万元,比2025年预算增加(或减少)0万元,本单位没有此项支出。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

(一)三公经费情况说明

三公经费预算0万元,较2025年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %2026年本部门未安排此预算

2.公务接待费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %没有发生变化

3.公务用车购置及运行维护费 0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.9 万元,较2025年预算增加0.62万元,增长(下降)68.9%

(三)会议费预算情况说明

5.会议费 0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.32万元,较2025年预算增加8.31万元,增长45.36 %增长的主要原因是2026年单位人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年,部门(单位)政府采购预算总额 2.2万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 2.2万元。

2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.84万元。其中:办公用房60平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共中国共产主义青年团 中国共产主义青年团人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照谁申请资金,谁设置目标的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个,按规定随年度预算一并公开项目 2个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。202512月,组织开展1-12月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的100 %。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0 个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加(减少)部门预算项目 1个,压减率100%

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标 24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【004部门预算公开表.xlsx
附件【部门(单位)整体绩效目标申报表 (1).xlsx
登录