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武山县文体广电和旅游局2026年部门预算公开情况说明

发布机构:文体广电和旅游局 索引号:wtgbhlyj/2026-00013 来源: 时间:2026-01-21  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 


武山县文体广电和旅游局

2026年部门预算公开情况说明


 


第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规,拟订实施意见、管理制度并监督实施;指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作,把握正确舆论、创作导向。

(二)编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划;制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施;统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发;负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

(三)推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革;积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

(四)制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施;扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌,推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展;监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

(五)指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售;指导景区制定规划及开发建设;推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

(六)综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设;指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设;推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

(七)制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划;负责全县旅游整体形象推介;制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施;监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动,维护消费者和经营者的合法权益;指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

(八)制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动;组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动;负责旅游经营单位,广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

(九)审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质;组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定;指导全县旅游交通公司、旅游景区(点)旅游专线的设置。

(十)负责组织指导全县假日旅游工作,发布假日旅游信息,监测全县旅游经济运行;积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

(十一)引导全县文化、旅游、体育产业社会投资,会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设;负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

(十二)指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作;协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

 (十三)负责全县文物事业监管工作,做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

(十四)负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作;负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

(十五)制定全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十六)管理武山县文化市场综合行政执法队。

(十七)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

机关内设机构

内设职能部门:办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股、全域旅游办。

(二)参照公务员法管理单位

按编制部门批复三定方案编写

(三)直属事业单位

武山县体育中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2382.83万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算2342.83万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入  2122.83  万元,占90.6%

政府性基金预算收入  220  万元,占9.4%

上年结转收入  0  万元,占0%

其他收入  0  万元,占0%

(二)支出预算

2026年支出预算  2342.83  万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出 1799.73 万元, 76.8  % 项目支出 543.1 万元,占 23.2  % 上年结转 0 万元, 0  %

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 2342.83 万元,包括:文化体育与传媒支出 1739.06 万元、医疗卫生70.33 万元、住房保障支出 127.78 万元、社会保障和就业支出 185.65 万元、其他支出 220 万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出 1799.73  万元,比2025年预算增加125.3    万元,增长  7.5  %,增长的主要原因是工资增长

其中:人员经费支出  1590.65  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助****等。

公用经费支出 209.08   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 323.1万元,比2025年预算减少 612.9  万元,减少65.5 %,减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目 1 个,主要是项目1武山县桦林镇口袋体育公园项目、武山县桦林镇安置点多功能运动场项目

保障运转经费 3个,主要是项目1文物保护项目项目2博物馆免费开放项目,项目3公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金

其他项目 0 个。

(三)支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出2026年预算数为 1739.06  万元,比2025年预算减少450万元,主要原因是项目减少。

2.医疗卫生2026年预算数为 70.33 万元,比2025年预算增加4.22万元,主要原因是人员增加。

3.住房保障支出2026年预算数为127.78万元, 2025年预算增加7.20万元,主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出2026年预算数为185.65 万元,比2025年预算减少10.99万元,主要原因是人员减少。

5.其他支出2026年预算数为220万元,2025年预算增加90万元,主要原因是项目增加。

五、部门一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

(一)三公经费情况说明

三公经费预算  2 万元,较2025年预算增加0 万元。

1.因公出国(境)费用  0 万元,较2025年预算增加0  万元,增长0 %

2.公务接待费 2  万元,较2025年预算增加0  万元,增长(下降)0   %

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元(其中:公务用车购置    万元,公务用车运行维护费 0  万元),较2025年预算增加(减少)0    万元,增长(下降)  0 %

(二)培训费预算情况说明

4.培训费  14.67 万元,较2025年预算增加0.83  万元,增长6%,增长的主要原因是培训增加

(三)会议费预算情况说明

5.会议费 0  万元,较2025年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0  %

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0  万元,较2025年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %

七、政府采购安排情况

2026年,部门政府采购预算总额  13.1  万元,其中:政府采购货物预算   13.1 万元,政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算 0   万元。

2026年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额  0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  4749.05  万元。其中:办公用房18855.39  平方米,价值  2764.5   万元。预算部门(单位)共有公务用车  3   辆,价值   5.9  万元。单价20万元以上的设备价值 0    万元。2026年拟采购固定资产约  13.1   万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出   220  万元,较2025年预算增加220万元,增长100%主要原因是2026年政府安排政府性基金预算拨款支出项目变化。

(二)非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入,2026年计划征收  30  万元。其中:中央(省级)批准设立  1 个,主要是体育馆门票及场馆使用费缴费  体育馆铺面租金缴费。分别计划征收12 万元、18万元。

(三)重点项目情况

2026年体育中心预算安排的经济社会发展类重点项目为:武山县桦林镇口袋体育公园项目、武山县桦林镇安置点多功能运动场项目。

1、项目概况:项目位于武山县桦林镇,支持建设桦林镇口袋体育公园项目1个,支持建设多功能运动场1个。配备相应器材。项目的建成,将完善我省全民健身公共服务体系,满足人民群众日益增长的健身健康需求,加快补齐健身场所存在的短板,破解群众健身“去哪儿。”难题,保障全民健身活动场地设施设备的正常使用,促进全民健身活动的广泛开展,发展武山县体育事业。。

2、立项依据:甘财科[2025]74

3、实施主体:武山县体育中心

4、实施周期:1

5、实施计划:20261-3月准备阶段,4-12月实施完成验收阶段。

6、年度预算安排:220万元

7、预期总体目标:建设桦林镇口袋体育公园项目1个,支持建设多功能运动场1

(四)部门管理转移支付情况

2026年,未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照谁申请资金,谁设置目标的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1  个,按规定随年度预算一并公开项目  5个,公开率为  100  %

2.绩效运行监控情况。202512月,组织开展1-12月绩效运行监控项目 54 个,占本部门/单位项目的  100  %。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目54

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共57个,其中,单位整体支出2 个,项目支出55个,转移支付项目 1个,绩效自评覆盖率为  100  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:项目实施资金 1687.61万元

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0万元,2026年度减少部门预算项目 42  个,压减率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 42 个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标1个、三级指标1个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)



                              武山县文体广电和旅游局

20261 21



附件:1.武山县文体广电和旅游局2026部门预算公开表

2.武山县文体广电和旅游局2026部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表












附件【部门项目绩效汇总表.xlsx
附件【部门预算公开表.xlsx
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