一、单位基本概况
主要职能
(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订全县工业和信息化工作的政策规定,并会同有关方面组织实施。
(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题,推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
(三)组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级,推动创意产业发展;负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划,推进工业项目向园区集中。
(四)监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置;指导协调重要物资紧急调度;协调解决工业运行中有关重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;协调盐业行政和医药等物资储备管理。
(五)指导工业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理,监督管理武山境内石油天然气管道设施保护。
(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目;负责工业和信息化的对外合作与交流。
(七)拟订工业和信息产业领域的规划,并组织实施;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动企业技术创新和技术进步,协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。
(八)负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施,推进清洁生产。
(九)负责中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
(十)指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。
(十一)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;负责国防信息动员工作,保障重要通信。
(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。
(十三)统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十四)负责指导和联系行业协会的工作。
(十五)指导企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善法人治理结构和优化股权结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(十六)负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。
(十七)负责所监管企业党的建设工作。
(十八) 承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项
机构设置情况
2021年我单位年初共有职工19人,年末共有职工26人,其中局领导4人,局长兼书记1人,副局长2人,党组成员1人。下设办公室(5人)、经济运行股(4人)、企业发展和信息化推进股(3人)、中小企业服务中心(5人)、煤炭服务中心(5人)五个业务股室。
二、工信局2021年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2021年度,收入总计为718.41万元,其中:
1.财政拨款收入718.41万元,为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数1210.83万元减少492.42万元,降低40.66%,主要原因是同比2020年减少了国有土地使用权转让基金支出。
2.无上级补助收入。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)支出决算情况
2021年度,工信局支出为718.41万元。其中:
基本支出288.81万元,较2020 年度决算数186.69万元增加102.12万元,增长54.7%,主要原因人员增加,工资预算加大,工资调资,抚恤金等增加。
项目支出429.6万元,较2020 年度决算数1024.14万元减少594.54万元,下降58.05%,主要原因是同比2020年减少了700万元国有土地使用权转让基金支出。
按照功能科目分类:
基本支出:288.81,其中组织事务支出0.45万元,为2020年公务员优秀公务员奖金支出。社会保障就业支出16.93万元,卫生健康支出0.28万元,支持中小企业发展和管理支出271.16万元。
项目支出:429.60万元,其中节能环保支出67万元,其他扶贫支出1.6万元,其他制造业支出40万元,支持中小企业发展和管理支出321万元。
(三)财政拨款收入决算情况。
2021年度,武山县工信局财政拨款收入总计718.41万元,与上年1210.83万元相比减少492.42万元,下降40.66%。
其中:一般公共预算财政拨款收入718.41万元,与上年510.03万元相比增加204.38万元,增长40.07%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年700万元相比减少700万元,下降100%。主要原因是减少了国有土地使用权转让基金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度,武山县工信局一般公共预算财政拨款支出总计714.41万元,与上年1210.83万元相比减少492.42万元,下降40.66%;完成年初预算140.11万元的509.89%
1.一般公共服务支出0.45万元,主要用于2020年2名优秀公务员奖金。年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年公务员优秀评比文件下达较迟。
2.社会保障和就业支出16.93万元,主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助,完成年初预算1.79万元的945.81%,决算数大于预算数的主要原因是2020年3月份1个退休人员去世,抚恤金增加。
3.农林水支出1.6万元。
4.卫生健康支出0.28万元。
5.资源勘探工业信息等支出632.16万元。主要用于人员工资发放、其他制造业支出, 其他工业和信息产业监管支出,支持中小企业发展和管理支出。完成年初预算138.32万元的457%,决算数大于预算数的主要原因是2021年省级高质量发展专项奖补项目的落实。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县工信局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出288.81万元,其中:一般公共服务支出0.45万元;社会保障和就业支出16.93万元;农林水支出1.6万元;卫生健康支出0.28万元;资源勘探工业信息等支出632.16万元。
1.人员经费265.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费22.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0.05万元,决算0.05万元,同比上年增加0.05万元。
1.因公出国(境)经费支出情况
2021年武山县工信局单位因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县工信局公务用车购置费0万元,无新购置车辆。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0.05万元,较上年0万元增加0.05万元,增长0.05万元,变动原因为有一次上级业务检查。其中国内公务接待共2批次,接待人次10人,较上年增加0.05万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出22.87万元,比 2020年17.94万元增加4.93万元,增长27.48%。主要原因是用于机关日常运行,全县工业企业的运行监管,信访稳控支出增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0.5664万元,其中:政府采购货物支出0.5664万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5654万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.5664万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个:工业运行专项经费8万。效果目标大于80%,预算资金到位情况,足额到位。预算执行率100%,资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。
十、相关专业名词解释
例如:
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:武山县工信局2021年部门决算公开表202305051856010620.XLS



