为贯彻落实省市关于开展本年度东西部协作资金专项审计工作要求,有力推进我县东西部协作帮扶项目开展,规范帮扶资金管理使用,10月18日下午,县审计局组织召开全县2023年度东西部协作帮扶资金管理使用及项目进展情况专项审计进点会。县乡村振兴局、县委组织部、县教育局、县卫健局等12个单位分管领导及审计组全体人员参加了会议。
会上审计组宣读了审计通知书及审计人员保密守则、审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,解读了审计工作方案,介绍了审计范围、内容及重点等。
会议要求,县乡村振兴局要强化统筹协调,做好衔接沟通,全力支持审计工作;涉及部门和乡镇要密切配合,及时、准确、完整地提供本单位履行职责相关的资料和电子数据,确保高质量完成审计任务;涉及问题单位要落实好整改主体责任,把抓好审计整改作为补齐短板、堵塞漏洞、祛除隐患的有利契机;审计组同志要充分发挥审计机关经济监督的“特种部队”作用,聚焦资金真实、合法、效益,扎实开展现场审计,把研究型审计贯穿工作始终,充分听取被审计单位意见,对照“三个区分开来”的原则,客观审慎做出审计结论。
会议最后,县乡村振兴局负责同志就配合好此次审计工作做了表态发言。



