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武山县政务服务中心 2025年单位预算公开情况说明

发布机构:政府办公室 索引号:wsbgs/2025-00273 来源:政务中心 时间:2025-02-10  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 


目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

负责政务服务平台建设,公开政务信息,为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询;负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估,协调办理落实各类政务服务事项,及时反馈相关信息、公布办理结果;负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉;负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

武山县政务服务中心为财政全额拨款的事业单位,核定事业编制9名,在职参照公务员身份人员3人,事业人员3人。下设办公室、综合协调股、信息督查股等3个内设机构。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算134.2万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入上年结转0万元,其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出134.2万元和其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算134.2万元(详见单位预算公开表1)。包括:

一般公共预算收入134.2万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算134.2万元(详见单位预算公开表1)。其中:基本支出89.2万元,占66.47%;项目支出45万元,占33.53%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出134.02万元,包括:一般公共服务支出115.85万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出6.07万元、其他支出76万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表1):

(一)基本支出

2025年基本支出89.2 万元,比2024年预算120.35万元减少49.5万元,下降41%,下降的主要原因是:人员变动

其中:人员经费支出76.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算45万元,比2024年预算48减少3万元,减少 6%,减少的主要原因是:项目的减少

保障运转经费2 个,主要是项目1.政务服务中心运行经费、项目2.22025年政务大厅2019至2023年网络服务欠费。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元,较2024年无增长变化。

1. 因公出国(境)费用0万元,较2024年无增长变化。

2. 公务接待费0万元,较2024年预算无增长变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元无增长变化。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2024年无增长变化.

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0元,较2024年无增长变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费53.34万元,较2024年预算56.74减少3.4万元,下降6%,下降的主要原因是厉行节俭和人员的变动。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5万元,小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1401.07万元。其中:办公用房3350.61平方米,价值1340万元。预算部单位共有公务用车0辆,价值0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2024年预算增加0%。

(二)非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:政务中心运行经费

1、项目概况:按照中央和省市县关于“接放管服”改革的要求,为进一步深化我县“放管服”改革,推进我县实体政务大厅规范化建设,切实提高政务服务水平,着力解决群众企业办事难,办事慢,办事繁的问题。

2、立项依据:武政法〔2024〕15号

3、实施主体:政务服务中心

4、实施周期:一年

5、实施计划:按照大厅运行实际支付所需经费。

6、年度预算安排:30万元

7、预期总体目标:按照大厅运行实际情况按需支付

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2024年预算增加(减少)0万元0。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年12月,组织开展1-12月绩效运行监控项目3个,占本部门/单位项目的 100%。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:超前支付其原因是资金紧张未按照正常支付进度支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目3个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度减少部门预算项目1个,压减率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置三级指标2个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县政务服务中心

2025年2月10日

附件【武山县政务服务中心2025年预算公开表.xlsx
附件【武山县政务服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
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