目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年单位预算公开如下:
一、单位职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策,落实关于融媒体工作的决策部署,坚持正确的舆论导向,为县委、县政府重大决策和中心工作搞好宣传服务。
2.负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理,以及新闻宣传工作。负责全县新闻业务管理和对外联通。负责电视节目的引进、收录和管理。抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设和发展规划。指导、监管广播电视媒体广告播放。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
武山县融媒体中心负责自办节目的策划、采制、编辑、审查和安全播出工作。我单位共有职工35人,其中正式职工33人,退休2人(其中遗属0人)。
(二)参照公务员法管理单位
非参照公务员法管理的事业单位。
(三)直属事业单位
无。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算465.80万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出。
(一)收入预算
2025年收入预算465.80万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入465.80万元,占100%;
政府性基金预算收入 0万元,占0%;
上年结转收入 0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算465.80万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出459.80万元, 占 98.71%; 项目支出6万元,占 1.29%; 上年结转0万元, 占0 %。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出465.80万元,包括:文化体育与传媒支出374.07万元、社会保障和就业支出43.29万元、医疗卫生与计划生育支出16.66万元、住房保障支出31.78万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出459.8万元,比2024年预算增加3.15万元,增长0.69%,增长的主要原因是业务增加、职务变动、职级晋升。
其中:人员经费支出410.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助。
公用经费支出49.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元,比2024年预算减少8.4万元,减少58.3%,减少的主要原因是项目减少、费用缩减。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目 2个,主要是2025年天水在线宣传报道4万元、2025年电视剧购置费2万元、
(三)支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2025年预算数为374.07万元。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2025年预算数为6万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数为0.4万元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为40.60万元。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为2.28万元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为16.66万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为31.78万元。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)培训费预算情况说明
培训费3.65万元,较2024年预算减少0.03万元,下降0.82%,下降的主要原因是经费压缩。
(三)会议费预算情况说明
会议费0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产总额为884.14万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车2辆,价值28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目 8个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年8月,组织开展1-7月绩效运行监控项目8个,占本单位项目的100%。截至8月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8个,完成率为100%。“双监控”未发现问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共8个,其中,单位整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按规定随决算一并公开项目8个,其中,单位整体支出1个,项目支出7个,公开率为100%,绩效自评覆盖率为100 %。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度减少部门预算项目1个,压减率58.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度,设置二级指标18个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:武山县融媒体中心2025年单位预算公开表.xlsx1
附件2:武山县融媒体中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx
武山县融媒体中心
2025年2月10日
附件【附件1:武山县融媒体中心2025年单位预算公开表.xlsx】



