目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
(一)负责依法按程序接待来访群众,处理群众通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电、网上投诉,维护全县信访秩序,同时协助县级领导做好接访下访和约访工作。
(二)负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议,为县委、县政府和领导决策当好参谋。
(三)承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。
(四)负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转送(办)信访事项,督办信访事项办理情况;负责协调我县北京重点地区和赴省到市涉访人员的劝返接领工作。
(五)协调、检查、指导全县信访工作,推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
(六)建立和完善信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度,加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析。
(七)承担县信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定事项。
(八)负责全县信访宣传和信息发布工作,指导全县信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训。
(九)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。工作。
二、机构设置情况
武山县信访局是行政一级预算全额拨款单位,核定行政编6人,事业编制13名,现实有在岗人员15人。
下设办公室、督查股、网信股,其他事业单位有县信访接待中心、县信访投诉服务中心。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算205.10万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2025年收入预算205.10万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入205.10万元,占100%;
(二)支出预算
2025年支出预算205.10万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出193.10万元, 占94.14%; 项目支出12万元,占 5.85%; 上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出205.10万元,包括:一般公共服务支出164.67万元、社会保障和就业支出18.67万元、医疗卫生与计划生育支出7.78万元、住房保障支出13.97万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出193.10万元,比2024年预算减少52.48万元,减少27.17%,减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少。其中:人员经费支出167.53万元,主要包括:奖金18.92万元、基本工资71.94万元、津贴补贴15.13万元、其他工资福利支出1.92万元、绩效工资19.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.83万元、其他社会保障缴费0.84万元、职工基本医疗保险缴费7.32万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、住房公积金13.97万元。
公用经费支出25.57万元,主要包括:办公费3.8万元、印刷费3.8万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出3.76万元、差旅费5万元、工会经费2.14万元、福利费2.67万元、培训费1.6万元、其他交通费用2.4万元。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算12万元,与2024年预算持平。其中:保障运转经费2个,主要是信访业务专项10万元,特殊疑难信访问题专项2万元。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.4万元,较2024年预算持平。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算持平,主要原因是无因公出国(境)事务发生。
2.公务接待费0.4万元,较2024年预算持平。
3.本单位无公务用车情况。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.6万元,较2024年预算减少0.27万元,下降16.87 %,下降的主要原因是宣传培训次数的减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费29.03万元,较2024年预算减少2.71万元,下降 9.3%,下降的主要原因是办公经费的减少。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额5.24万元,其中:政府采购货物预算5.24万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.24万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5.24万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为11.5万元。其中:办公用房 0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.44万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
2025年本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,本单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算,本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年8月,组织开展1-7月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的70 %。截至8月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出2个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标2个、三级指标3个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标2个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武山县信访局
2025年2月8日
附件【附件2、武山县信访局2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx】



