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武山县文联 2022年部门预算公开

发布机构: 索引号:000000000-2023-00294 来源: 时间:2022-12-27  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 

按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定,现2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.以中国特色社会主义理论为指导,遵循党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬和宣传武山文化,繁荣和发展全县文学艺术事业。

2.积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用,密切党和政府与文艺界之间的关系,并与相关部门紧密合作,共同繁荣和发展全县的文艺事业。

3.加强全县文艺家的团结,采取各种方式,为全县广大文艺家的创作、研究、交流提供条件;积极发现和培养文艺创作、评论、研究、表演等方面的艺术人才,表彰和奖励优秀的创作成果;不断提高全县文学艺术创作的思想水平和艺术水平,力促出人才、出精品,繁荣社会主义文艺。

4.对各文艺团体开展联络、协调、服务、指导和管理工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、人才培训、对外交流和权益保护等工作,对团体会员进行业务指导。

5.立足武山,讴歌武山,宣传武山,为全县的经济社会发展服务。

5.坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,继承优良传统,推动自主创新。 

7.积极开展与省内外兄弟县(市)区之间的文学艺术交流活动,密切友好往来,交流经验,互相促进,共同提高。

8.根据国家的有关政策,培养和扶持为文艺服务的文化产业,为文学艺术事业的发展提供更好的物质保障。 

9.维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的合法权益。

10.承担县委、县政府交办的有关工作

二、机构设置

本单位为事业单位,规格为正科级,经费纳入财政全额预算,下设办公室。

我单位现有事业编制数5人,实有人数5人,5人均为正式职工,其中正科级领导1人,副科级干部1人,一般人员3人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算 2022年预算收入49.83万元,比2021预算39.52增加(减少) 10.31万元,增长26.09 %,增长主要原因是:人员经费增加其中:一般公共预算收入49.83万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算。2022年支出预算49.83万元,比2021年预算39.52增加10.31万元,增长26.09%。增长的主要原因是:人员经费增加。包括:

1.一般公共服务49.83万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出49.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年基本支出45.83万元,其中人员经费42.33 万元,公用经费3.5万元。比2021年预算31.52增加10.81万元,增长34.30%,增长的主要原因是人员经费增加

(二)项目支出2022一般公共预算拨款项目支出预算4万元,2021年预算持平。其中:

其他运转类项目1个,是:《武山文艺》办刊经费

五、政府性基金预算情况

无政府性基金预算:2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)三公经费情况。2022三公经费预算0.6万元,比2021减少0.5万元,(下降)45.45%。其中:

1.因公出国(境)费用0 万元

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.6万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0.6 万元),比2021年预算减少0.5万元,下降的主要原因是压减公务用车运行维护费 。

(二)培训费情况。培训费0万元。

(三)会议费情况。会议0万元。

(四)机关运行费情况。机关运行经3.5万元,比2021年预算减少2.5万元,下降的主要原因是压减机关运行经费。

、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况2022年政府采购预算总额6.56万元,其中:政府采购货物预算1.84 万元,政府采购服务预算4.72万元。

)非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算:2022年本单位无非税收入

(三)国有资产占用情况。上年末固定资产金额为33.04万元。其中办公用房0平方米,价值0万元;共有公务用车1 辆,价值25.6 万元;单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产1.06万元,主要为购买办公桌椅和文件柜 等,已列入政府采购预算。

预算绩效管理情况。2022部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个,涉及财政支出4万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出4万元;政府性基金预算项目0个,涉及财政支出0万元2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:武山县文联 2022年部门预算公开表

                《武山文艺》办刊经费绩效目标申报表


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