2023年度
武山县科学技术协会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策、坚持科协工作服务于经济建设的方针,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,履行和完成党领导下的人民群众团体的职责和任务。
2、开展学术交流,活跃学术思想,组织优秀论文评审,促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严;组织开展面向农村、城镇社区 、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动;提高全民科学文化素质。
4、组织指导各乡镇科协开展实用技术培训工作;组织各乡镇科协、农技协、县级协会(学会)开展科技扶贫帮困工作;为科技人员、科技团体的科研、学术交流活动提供服务。
5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作、推广先进科学技术,促进科技成果转化。
6、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长。
7、参与科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议;参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
8、负责县级学会(协会)、农村专业技术协会的自学建设;负责科技示范基地、科普教育基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9、负责“惠农兴村”项目的申报、立项、检查验收等工作。
10、承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。
二、机构设置
1、办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设和纪检工作,负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。负责单位系统干部考核。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国(境)外人才和智力项目,组织实施重点出国(境)培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。承办领导交办的其他工作。
2、武山县科普工作站。负责科普惠农兴村项目的储蓄、申报、信息收集和跟踪管理;负责开展新技术、新品种的示范、宣传和推广;负责指导和发展农村、社区科普组织;负责全县科普示范基地、科技教育基地的申报和创建;负责搞好学术论文的征集、推荐、上报等工作;按时完成科协交办的其他工作任务。
3、武山县青少年科技活动中心。负责协调联络相关单位、相关部门共同推进青少年科技教育和提高青少年科学素质的长远规划和年度计划,并认真组织实施;负责组织实施青少年科技竞赛类活动,青少年科普系列活动;负责指导科技辅导员队伍建设,开展对科技辅导员队伍培训;为科技进步、经济建设、社会发展各项事业培训后备人才。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为201.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.04万元,上升31.29%,主要原因项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计201.55万元,其中:财政拨款收入201.55万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计201.55万元,其中:基本支出160.95万元,占79.86%;项目支出40.6万元,占20.14%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为201.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.04万元,上升31.29%,主要原因项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出201.55万元,较上年决算数增加48.04万元,上升31.29%,主要原因项目经费增加。
1.科学技术支出年初预算数为166.92万元,支出决算为166.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的相同。
2.社会保障和就业支出年初预算数为14.73万元,支出决算为14.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相同。
3.农林水支出年初预算数为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相同。
4.住房保障支出年初预算数为115.92万元,支出决算为115.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.95万元。其中:人员经费147.12万元,较上年决算数增加25.59万元,上升21.06%,主要原因是人员增加,人员类经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
公用经费13.84万元,较上年决算数减少3.19万元,下降18.73%,主要原因是科普工作经费减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出8.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费用、其他交通补助等。机关运行经费较上年决算数增加0.7万元,增加0.91%,主要原因是科普工作经费减少。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.77万元,其中:政府采购货物支出3.77万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆(科普大篷车),科普大篷车固定资产原值280000元,占固定资产总值373614元的74.94%。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的12.32%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,科普大篷车运行经费支出工作项目自评得分为优。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见附件科普大篷车运行经费项目支出绩效自评表)
我部门在2023年度部门决算中反映科普大篷车运行经费项目绩效自评结果。科普大篷车运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是科学技术普及,构建全民学科学,爱科学,用科学的良好氛;二是提高了我县群众整体的科学素养。
(三) 部门绩效评价结果
报告见附件
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【科普大篷车运行经费.xlsx】
附件【2023年部门(科协)整体支出绩效自评表.xls】
附件【武山县科普工作队经费部门评价报告.pdf】



