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武山县财政局2021年度部门决算公开

发布机构: 索引号:000000000-2022-00507 来源: 时间:2022-07-15  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 

一、单位基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策、法规;组织拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度,并监督实施。

2、负责县财政预算、决算的编制,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;受县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会报告财政工作。

3、 制定财政预算收入计划;组织和管理县级各项财政收入,指导乡(镇)财政预、决算编制的审核上报和县、乡级金库核报工作。

4、制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策,参与制定全县各项宏观经济政策;组织执行国家关于地方财政的各项分配政策。

5、管理和监督全县各项财政支出;执行社会保障财务制度、基本建设财务制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、拟订和执行政府采购商品的审批政策,行使组织权,管理县级政府采购;制定需要全县统一的开支标准和支出政策;负责建立和实施国库集中收付制度;贯彻执行《企业财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》及各行业财务制度。

7、贯彻执行会计法规和制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派制试点工作。

8、负责全县行政、事业单位的会计记账、审核、算账、报账、结算和监督检查工作。

9、负责全县会计人员继续教育培训和《会计从业资格证》的审批办理以及其它会计管理工作。

10、负责全县行政、企事业单位的资产评估、财务管理等工作。

11、负责全县国有工、商等企业和股份企业的财务管理工作。

12、负责全县预算外非税收入的征管、支付工作及《武山县行政事业收费票据》的专管工作。

13、负责全县财经监督检查工作,负责各项专项资金、扶贫资金、世行贷款等外债项目资金的监督管理及投资效益跟踪检查工作。

14、支持、协助有关部门搞好培植地方财源工作。

15、负责全县国有资产管理,组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资及国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作;组织编制国有资产经营预算;负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。

16、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

武山县财政局下设国库集中收付核算中心、政府采购中心、

预算事务中心3个事业单位,还设有办公室、综合股、经建股、社保股、行政政法股、预算股、教科文股、国库股、乡财县管办、国资股、农财股、金融债务股、绩效评价股等13个业务股室。

二、武山县财政局2021年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2021年度,收入总计为1107.89万元,其中:

1.财政拨款收入820.57万元,为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数1119.37万元减少298.8万元,降低26.69%,主要原因是2021年未支出的资金由财政全部收回,下一年度再安排使用。

2.上级补助收入0万元,较2020 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,无上级补助收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

6.上年结转和结余287.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2021年度,武山县财政局支出为1092.54万元。其中:

基本支出983.14万元,较2020 年度决算数759.57万元增加223.57万元,增长29.43%,主要原因是从2021年10月1日起,机关事业单位干部职工基本工资开始调标,9月份起考录本科毕业生5人起薪,因此,基本支出数明显增加。

项目支出109.4万元,较2020 年度决算数221.71万元减少112.31万元,降低 50.66%,主要原因是2021年我局拨付的项目资金大多未形成支出由财政收回,下一年度继续安排使用,致使本年度项目支出数减少。

按照功能科目分类,一般公共服务支出为759.44万元;社会保障和就业支出45.26万元;卫生健康支出0.67万元,城乡社区支出266.76万元;农林水支出20.41万元。

(三)财政拨款收入决算情况。

2021年度,武山县财政局财政拨款收入总计820.57万元,与上年1119.37万元相比减少298.8万元,降低26.69%。其中:一般公共预算财政拨款收入820.57万元,与上年796.37万元相比增加24.2万元,增长3.04%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年323万元相比减少323万元,降低100%。原因是2021年拨付的土地出让金业务费未形成支出,由财政收回下年度继续安排使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度,武山县财政局一般公共预算财政拨款支出总计825.78万元,与上年791.16万元相比增加34.62万元,增长4.38%;完成年初预算469.03万元的176.06%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员增资等经费支出以及新增了部分省、市专项资金。

1.一般公共服务支出759.44万元,主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转,完成年初预算469.03万元的161.92%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员增资等经费支出以及新增了部分省、市专项资金。

2.社会保障和就业支出45.26万元,主要用于离休人员工资发放、抚恤金发放和上缴自收自支人员养老保险,年初预算数0万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年我局拨付了自收自支人员20人的职工养老保险金和退休人员鈡颖萍的丧葬抚恤金。

3.卫生健康支出0.67万元。

4.农林水支出20.41万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县财政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出716.38万元,其中:一般公共服务支出670.45万元;社会保障和就业支出45.26万元;卫生健康支出0.67万元,农林水支出0万元。

1.人员经费671.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费45.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0.3万元,决算0.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:我局严格以预算约束支出,按照部门预算控制各类支出。与上年同期0.37万元相比减少0.07万元,下降18.92%;减少的主要原因为我局严格遵守中央八项规定,厉行节约,降低了行政成本,致使三公经费支出明显减少。

1.因公出国(境)经费支出情况

2021年我单位因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)经费。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元,没有新购置车辆。

2021年我单位公务用车运行费0万元,没有公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.3万元,较上年0.37万元减少0.07万元,下降18.92%,变动原因为受新冠肺炎疫情影响,上级业务检查次数及人数均下降,同时,我单位严格遵守中央八项规定,降低接待规格,减少陪同人数,厉行节约,从严控制支出,因此,接待费相应减少。

其中国内公务接待共9批次,接待人次140人,较上年下降18.92%,减少0.07万元。本单位无国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出45.08万元,比 2020年39.59万元增加5.49万元,增长13.87%。主要原因是2021年省市下达我单位业务经费较多,同时,我单位严格遵守中央八项规定,厉行节约,不该花的钱不花,从严控制支出,提高了资金使用效益。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额88.05万元,其中:政府采购货物支出79.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.92万元。授予中小企业合同金额88.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额88.05万元,占政府采购支出总额的100%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

2021年我局信息化建设经费县列专项共计43万元,为财政一体化平台网络租金及软件购置、升级等,该项资金的投入确保了财政、银行、各预算单位的网络畅通,网络设备不断优化、不断更新,该项资金发挥了较大的效益,达到了预期的目标,国库支付制度改革有序推进。

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县财政局2021年度部门决算公开表

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