一、单位基本概况
(一)主要职能
正科级建制,事业编制12名,核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名,隶属县政府。其主要职责是:负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策;负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施;指导和推动全县公共机构能源资源节约工作,拟订规划和规章制度并组织实施,负责能耗统计及节能改造项目方案审核、效果评价工作;研究制定全县公务车辆的管理制度并组织实施;负责公务用车服务平台的建设、维护和管理,落实公务用车改革相关工作;负责行政事业单位公务用车的配备、调拨等工作,保障公务出行用车;根据党和国家有关政策规定,研究制定全县接待工作制度并组织实施;负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员;协助县直各部门、乡镇做好接待服务工作,并进行业务指导;负责服务机关国有资产管理工作,承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作;负责服务机关办公楼修缮和部分单位房地产及中转房的管理工作;负责机关食堂、会议室管理以及机关水、电、暖等设施设备的维修维护;负责县委机关大院的美化、绿化、亮化、卫生保洁、环境综合整治等工作;负责服务机关的安全保卫、消防等综合管理工作,协助公安和信访部门做好群体性突发事件处置工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
内设接待事务服务中心,编制3人。
二、机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2021年度,收入总计为658.60万元,其中:财政拨款收入658.60万元,为县包干经费及省、市专项资金.较2020年度决算数增加了128.10万元,增加19 %,主要原因是事业单位改革后,本单位划转为独立部门,行政运行费用增加;另外2020年疫情防控中,其中公务用车运行的燃油费下降和过桥过路费减免。
(二)支出决算情况
2021年度,机关事务服务中心支出为658.53万元。其中:基本支出658.53万元,较2020 年度决算数560.58万元增加97.94万元,增长15%,主要原因主要是事业单位改革后,本单位划转为独立部门,行政运行费用增加;另外2020年疫情防控中,其中公务用车运行的燃油费下降和过桥过路费减免。
按照功能科目分类:
一般公共服务支出共计658.53万元,其中行政运行55.73万元,机关服务602.80万元。卫生健康支出为0.075万元。
(三)财政拨款收入决算情况。
2021年度,机关事务服务中心财政拨款收入总计658.60万元,与上年530.5万元相比增加128.1 万元,增加15%。其中:一般公共预算财政拨款收入658.60万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度,机关事务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计658.53万元,与上年560.58万元相比增加97.97万元,增长15%;完成年初预算447.53万元的100%,卫生健康支出0.075万元。
一般公共服务支出658.53万元,卫生健康支出750元,主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转,完成年初预算447.53万元的100%,决算数大于预算数的主要原因主要是事业单位改革后,本单位划转为独立部门,行政运行费用增加;另外2020年疫情防控中,其中公务用车运行的燃油费下降和过桥过路费减免。社会保障和就业支出0万元,主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助,完成年初预算万元的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
机关事务服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出658.60万元,其中:一般公共服务支出658.53万元;卫生健康支出0.075万元;农林水支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元。
1.人员经费55.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费607.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算181万元,决算180.23万元,完成年初预算99%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
1.因公出国(境)经费支出情况
2021年机关事务服务中心因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年机关事务服务中心公务用车购置费50万元,新购置车辆2辆。
2021年机关事务服务中心公务用车运行费160万元,公务用车28辆。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费21万元,上年其中国内公务接待共23批次,接待人次612人。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出55.73万元,由于机构改革,2020年为一级预算单位。11月我单位划转为独立部门,机关运行经费7.73万元。故在2021年机关运行经费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额143.68万元,其中:政府采购货物支出94.22万元、政府采购工程支出49.46万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车 9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金382.5万元,其中:公务用车服务平台聘用司勤人员劳务报酬58.5万元、公务用车服务平台司勤人员差旅费30万元、公务用车服务平台运行费110万元、公务用车信息管理平台技术服务费7万元、 暖气费40万元、 机关事务服务中心业务经费130万元、政府综合办公楼门卫报酬、维修经费7万元。根据年初设定的绩效目标评价指标,2021年度项目绩效评价结果为优秀。
十、相关专业名词解释
例如:
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武山县机关事务服务中心2021年度决算表202207151041205248.xls
公务用车服务平台聘用司勤人员劳务报酬202208291518393124.xls
公务用车服务平台司勤人员差旅费202208291520217927.xls
公务用车服务平台运行费202208291522226717.xls
公务用车信息管理平台技术服务费202208291524276071.xls
机关事务服务中心业务经费202208291523427876.xls
政府综合办公楼门卫报酬、维修等经费202208291526589295.xl



