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2024年度武山县渭北初级中学部门决算公开

发布机构:教育局 索引号:jyj1/2025-00109 来源: 时间:2025-09-08  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 




2024年度武山县渭北初级中学部门决算公开说明








第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县渭北初级中学成立于2001年,单位性质事业单位,主要业务范围包括承担辖区内初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

武山县渭北初级中学为事业编制单位。我单位共有职工143人,其中在职职工143人,退休25人,遗属0人,现有学生1854人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款三公经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20515336.48元。与上年度相比,收、支总计各减少1135032.18元,下降5.24%,主要原因是人员经费减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20340286.48元,其中:财政拨款收入20002066.48元,占98.34%;其他收入338220.00元,占1.66%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20312118.98元,其中:基本支出17565104.91元,占86.48%;项目支出2747014.07元,占13.52%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20002066.48元。与年相比,各减少1473252.18元,下降6.86%,主要原因是人员经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20002066.48元,较上年决算数减少1473252.18元,下降6.86%,主要原因是人员经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20002066.48元,主要用于以下方面:教育支出15750793.06元,占78.75%;社会保障和就业支出2070507.06元,占10.35%;卫生健康支出788586.96元,占3.94%;住房保障支出1392179.40元,占6.96%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20002066.48元,支出决算为20002066.48元,完成年初预算的100%。其中:

1.教育支出年初预算数为15750793.06元,支出决算为15750793.06元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2070507.06元,支出决算为2070507.06元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为788586.96元,支出决算为788586.96元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为1392179.40元,支出决算为1392179.40元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17565104.91元。其中:

人员经费17421687.25元,较上年决算数减少493960.27元,下降2.76%,主要原因是人员减少,人员经费减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费143417.66元,较上年决算数增加22574.59元,增长18.68%,主要原因是由部分经费划入项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费年预算数为0万元,支出决算为0万元。

三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出14.57万元,较上年决算数增加2.81万元,增长22.91%,主要原因是外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计158018.00元,其中:政府采购货物支出158018.00元。授予中小企业合同金额158018.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额158018.00元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至202412月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

无。

三、部门重点绩效评价结果

我单位整体部门绩效评价结果见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


附件【武山县渭北初级中学2024年项目绩效自评表.zip
附件【武山县渭北初级中学2024年部门决算公开表.xlsx
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