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2024年度武山县妇幼保健院部门决算公开

发布机构:卫健局 索引号:wjj1/2025-00113 来源:卫健局 时间:2025-09-08  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.开展母婴保健技术服务

(一)开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。

(二)开展新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

(三)发放《出生医学证明》。

2.开展临床医疗服务:

开展妇、产、儿科等临床医疗业务,对儿科疾病、妇科疾病。

3.从事妇幼保健工作:

(一)负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

(二)负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

(三)负责全县孕产妇系统管理。

(四)负责全县儿童系统管理。

(五)四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

(六)对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

二、机构设置

武山县妇幼保健院在职人员62人,退休人员33人,离休人员1人,下设医疗科室:全院设有门诊、住院部两大病区,包括内科、妇产科、儿科、新生儿科、中医理科、放射科、化验室、超声科、中西药房、心电图等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为68415887.21元。与上年度相比,收、支总计各减少15400040.53元,下降18.37%,主要原因是专项债券支付进度相较去年支付占比总收入支出逐渐减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59648199.42元,其中:财政拨款收入24344956.28元,占40.81%;事业收入35303243.14元,占59.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59190164.67元,其中:基本支出37938578.96元,占64.10%;项目支出21251585.71元,占35.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24344956.28元。与上年相比,各减少21755066.52元,下降47.19%,主要原因是专项债券支付进度相较去年支付占比总收入支出逐渐减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9978994.61元,较上年决算数减少5228.19元,下降0.05%,主要原因是项目拨款正常增减幅度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9978994.61元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1330183.32元,占13.33%;卫生健康支出8007039.29元,占80.24%;农林水支出48000.00元,占0.48%;住房保障支出593772.00元,占5.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9153995.33元,支出决算为9978994.61元,完成年初预算的109.01%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为1106289.53元,支出决算为1330183.32元,完成年初预算的120.24%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常晋升及新晋人员的增加。

2.卫生健康支出年初预算数为7093226.28元,支出决算为8007039.29元,完成年初预算的112.88%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增公共卫生项目数量导致金额增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为48000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶补助经费的发生。

4.住房保障支出年初预算数为954479.52元,支出决算为593772.00元,完成年初预算的62.21%,决算数小于预算数的主要原因是单位日常新晋及退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8608328.35元。其中:

人员经费7939211.22元,较上年决算数增加289932.77元,增长3.79%,主要原因是单位日常新晋及退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费669117.13元,较上年决算数增加276722.09元,增长70.52%,主要原因是人员基数调增。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入14365961.67元,本年支出14365961.67元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下其他资本性支出,支出用于基本建设方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业性单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计963103.50元,其中:政府采购货物支出771500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出191603.50元。授予中小企业合同金额336820.00元,占政府采购支出总额的34.97%,其中:授予小微企业合同金额336820.00元,占政府采购支出总额的34.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目16个,涉及资金1087066.26元,占一般公共预算项目支出总额的79.31%。对2024年度6524093专项债券项目资金、武山县妇幼保健计划生育服务中心妇儿保健中心建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金14365961.67元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,我院2024年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理,有序稳定的对项目金额进行相关支出,积极开展着项目相关任务的执行,并于年末未完成的项目绩效目标管理的目标,仅占开展项目绩效自评的0.98%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“6524093专项债券项目资金、武山县妇幼保健计划生育服务中心妇儿保健中心建设项目”等18个项目绩效自评结果。

1.“6524093专项债券项目资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为14384200元,执行数为12365961.67元,完成预算的85.96%。项目绩效目标完成情况:工程进度稳步进行,项目主体已经形成。发现的主要问题及原因:因项目依据工程进度进行资金支付,资金支付进度缓慢。下一步改进措施:加快工程进度,完成基础及主体部分,保证工程质量,加快债款资金支付进度。6524093专项债券项目资金项目绩效自评情况:项目自评得分为93.2分。截止年底,项目执行率资金为85.96%,债券资金项目根据工程进度实时进行支付,后续应加快工程进度,保证资金支付率。

2.“武山县妇幼保健计划生育服务中心妇儿保健中心建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.1分。项目全年预算数为40000000元,执行数为2000000元,完成预算的5%。项目绩效目标完成情况:工程进度稳步进行,项目主体已经形成。发现的主要问题及原因:因项目依据工程进度进行资金支付,资金支付进度缓慢。下一步改进措施:加快工程进度,完成基础及主体部分,保证工程质量,加快债款资金支付进度。武山县妇幼保健计划生育服务中心妇儿保健中心建设项目绩效自评情况:项目自评得分为68.1分。截止年底,项目资金执行率为5%,债券资金项目根据工程进度实时进行支付,后续应加快工程进度,保证资金支付率。

3.“天财社(2023)131号-2024年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为181730元,执行数为181730元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成孕前优生健康检查935对,完成率100.3%,筛查出高分险174人(女:168例、男:4例、双方2例)例,均进行了个性化指导。孕前优生健康早孕随访率99.3%,妊娠结局随访率98.8%,妊娠结局随访完成率80.1%;二是2024年助产机构活产2195人,新生儿疾病筛查人数2194人,筛查率99.95%;听力筛查人数2195,筛查率99.95%。多种遗传代谢性疾病2024年全年950的任务数,完成953例;完成率100.3%;

可疑阳性病例93例,确诊0例;三是农村孕妇产前筛查项目:2024年全年350例筛查任务数,武山县妇幼保健院140例。现已完成350例,其中低风险226例,21-三体临界风险66人,18-三体临界风险15人,21-三体高风险26人,18-三体高风险5人,NDT高风险2人。项目已超额完成,未发现的主要问题。天财社(2023)131号-2024年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况:项目自评得分为98.8分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目下达的任务数均已完成或超额完成。

4.“天财社【2024】38号-关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.92分。项目全年预算数为344200元,执行数为282216.26元,完成预算的81.99%。项目绩效目标完成情况:一是完成孕前优生健康检查935对,完成率100.3%,筛查出高分险174人(女:168例、男:4例、双方2例)例,均进行了个性化指导。孕前优生健康早孕随访率99.3%,妊娠结局随访率98.8%,妊娠结局随访完成率80.1%;二是2024年助产机构活产2195人,新生儿疾病筛查人数2194人,筛查率99.95%;听力筛查人数2195,筛查率99.95%。多种遗传代谢性疾病2024年全年950的任务数,完成953例;完成率100.3%;可疑阳性病例93例,确诊0例。发现的主要问题及原因:项目接近尾声,任务指标已完成,年末项目支付相关票据在财务审核阶段未能及时支付。下一步改进措施:加快项目进度,保证资金支付进度于年底按时完成。天财社【2024】38号-关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知项目绩效自评情况:项目自评得分为86.92分。截止年底,项目资金执行率为81.99%,加快项目进度,保证资金支付进度于年底按时完成。

5.“甘财社[2024]44号-2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为92100元,执行数为92100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理,结合自身实际,根据我院科室对基本设备需求,完成相关设备采购。项目已完成,未发现的主要问题。甘财社[2024]44号-2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金项目绩效自评情况:项目自评得分为95.6分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目提升了我院“云上妇幼”服务能力建设,加强了专科人才队伍建设。

6.“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为70000元,执行数为64600元,完成预算的92.28%。项目绩效目标完成情况:一是全县围绕母乳喂养日、全民健康素养宣传月、世界人口日、预防出生缺陷日、世界精神卫生日等重大节日开展健康科普宣传义诊活动12次以上,受众人数934人,发放宣传资料1528份;二是全县2024年共开展健康科普“六进”活动,进机关22次、受众人数1928人,进学校178次、受众人数86825人,进企业1次、受众人数103人,进社区47次、受众人数3708人,进村镇179次,受众人数5998人,进家庭1944次、受众人数2517人,新媒体健康科普发布1722条,大众急救科普宣传32次、7416人,开展义诊咨询活动232次、20190人,农村(社区)大喇叭健康知识传播活动播放676次、1282小时,健康教育宣传栏346块,面积2351.92平方米。三是定期对辖区内居民进行“健康知识知晓率、健康行为形成率、满意率”问卷调查,调查采取入户调查形式,通过统计,居民健康知晓率达98%。发现的主要问题及原因:项目接近尾声,任务指标已完成,年末项目支付相关票据在财务审核阶段未能及时支付。下一步改进措施:任务指标已完成,年末项目支付相关票据未能及时送达。甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目绩效自评情况:项目自评得分为95.69分。截止年底,项目资金执行率为92.28%,加快项目进度,保证资金支付进度于年底按时完成。

7.“武财发[2024]352号-2024年科技三项经费-3-6岁儿童膳食营养分析与儿童营养性疾病的干预研究”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为54.2分。项目全年预算数为100000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目可以县内3-6岁儿童树立膳食营养需概念,同时重视儿童营养性疾病相关确保幼儿身体可以稳步健康发展,但未能及时开展相关医务人员开展对口方面培训工作。发现的主要问题及原因:项目执行进度未达到支付节点,导致项目资金年末未支出。下一步改进措施:加快项目进程,保证资金支付进度有序完成。武财发[2024]352号-2024年科技三项经费-3-6岁儿童膳食营养分析与儿童营养性疾病的干预研究项目绩效自评情况:项目自评得分为54.2分。截止年底,项目资金执行率为0%,需加快项目进程,保证资金支付进度有序完成。

8.“甘财行〔2024〕8号-甘肃省财政厅关于下达2024年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为85200元,执行数为85200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年,我县“两癌”总任务数是5230人,其中为民办实事项目任务数2230人,目前已全部完成,筛查出HPV阳性375人,乳腺0级、3级及以上213人;基本公卫项目任务数3000人,已全部完成,筛查出HPV阳性431人,乳腺0级、3级及以上205人;HPV阳性筛出率15.41%,乳腺0级、3级及以上阳性筛出率7.99%,其中为民办实事项目确诊宫颈癌4例,乳腺癌1例;基本公卫项目确诊宫颈癌6例,乳腺癌0例。项目已完成,未发现的主要问题。甘财行〔2024〕8号-甘肃省财政厅关于下达2024年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金项目绩效自评情况:项目自评得分为91.34分。截止年底,项目资金执行率为100%,“两癌”检查工作纳入为民办实事项目,政府高度重视,各级部门高度配合。

9.“天财社【2024】36号-关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养)中央补助资金的通知”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为56分。项目全年预算数为7440元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未能开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病检测预警规范化培训,开展基层重大传染病应急处置业务培训和应急演练。发现的主要问题及原因:项目执行进度未达到支付节点,导致项目资金年末未支出。下一步改进措施:加快推进项目进程,保证项目资金可以及时支付。天财社【2024】36号-关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养)中央补助资金的通知项目绩效自评情况:项目自评得分为56分。截止年底,项目资金执行率为0%,加快推进项目进程,保证项目资金可以及时支付。

10.“天财社[2024]47号-2024年重大公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为57400元,执行数为57400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年产妇艾滋病孕期咨询2175人,产时咨询20人,检测2195人,检测率100%,乙肝梅毒检测2195人,检测率100%,乙肝阳性54人,乙肝免疫球蛋白注射54支,确诊梅毒产妇4例,均得到有效的综合干预治疗,100%完成了梅毒孕产妇所生儿童检验检测。项目执行已完成,未发现问题。天财社[2024]47号-2024年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况:项目自评得分为98分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目任务数已完成并同时落实艾梅乙孕产妇所生儿童随访监测管理工作。

11.“天财社(2023)130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为96620元,执行数为96620元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年产妇艾滋病孕期咨询2175人,产时咨询20人,检测2195人,检测率100%,乙肝梅毒检测2195人,检测率100%,乙肝阳性54人,乙肝免疫球蛋白注射54支,确诊梅毒产妇4例,均得到有效的综合干预治疗,100%完成了梅毒孕产妇所生儿童检验检测。项目执行已完成,未发现问题。天财社(2023)130号-2024年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评情况:项目自评得分为79分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目任务数已完成并同时落实艾梅乙孕产妇所生儿童随访监测管理工作。

12.“天财行【2024】12号-关于下达城乡妇女“两癌”免费检查市级配套资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.44分。项目全年预算数为34080元,执行数为34080元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年,我县“两癌”总任务数是5230人,其中为民办实事项目任务数2230人,目前已全部完成,筛查出HPV阳性375人,乳腺0级、3级及以上213人;基本公卫项目任务数3000人,已全部完成,筛查出HPV阳性431人,乳腺0级、3级及以上205人;HPV阳性筛出率15.41%,乳腺0级、3级及以上阳性筛出率7.99%,其中为民办实事项目确诊宫颈癌4例,乳腺癌1例;基本公卫项目确诊宫颈癌6例,乳腺癌0例。项目执行已完成,未发现问题。天财行【2024】12号-关于下达城乡妇女“两癌”免费检查市级配套资金项目绩效自评情况:项目自评得分为79分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目任务数已完成并同时组织辖区内妇女定期妇科检查,包括宫颈癌、乳腺癌筛查,聚焦妇幼健康重点难点问题,大力实施“三提升”、“两促进”、“两消除”等行动,妇幼健康各项指标持续向好。

13.“2024年两癌检查配套经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.48分。项目全年预算数为51120元,执行数为51120元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年,我县“两癌”总任务数是5230人,其中为民办实事项目任务数2230人,目前已全部完成,筛查出HPV阳性375人,乳腺0级、3级及以上213人;基本公卫项目任务数3000人,已全部完成,筛查出HPV阳性431人,乳腺0级、3级及以上205人;HPV阳性筛出率15.41%,乳腺0级、3级及以上阳性筛出率7.99%,其中为民办实事项目确诊宫颈癌4例,乳腺癌1例;基本公卫项目确诊宫颈癌6例,乳腺癌0例。项目执行已完成,未发现问题。2024年两癌检查配套经费项目绩效自评情况:项目自评得分为90.48分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目任务数已完成并同时组织辖区内妇女定期妇科检查,包括宫颈癌、乳腺癌筛查,聚焦妇幼健康重点难点问题,提升妇幼健康各项指标持续向好。

14.“2024年免费婚检医疗费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年新婚领证1503对,婚检1022对。项目执行已完成,未发现问题。2024年免费婚检医疗费项目绩效自评情况:项目自评得分为90.48分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目任务数已完成并同时抽调辖区妇幼健康管理科专职人员驻点县民政局婚姻登记处,对新婚领证人员宣传进行免费婚检的好处、免费孕前优生健康检查,项目工作成效显著。

15.“基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是夯实人才队伍,尽最大限度配齐妇幼保健公共卫生业务人员;二是组织专业人员团队入村,定期或不定期进行妇女保健知识及儿童保健知识健康教育宣教,对高危孕产妇按照要求进行入村入户面对面做孕期保健指导;三是县妇幼保健院保健科人员定期抽查电子档案,发现问题及时反馈,实行立查立改。项目执行已完成,未发现问题。基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评情况:项目自评得分为98分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目任务数已完成并同时每月对县级上报的妊娠风险分级报告单和孕情报告卡统计、汇总和分析,并及时反馈到乡镇卫生院,村医联合乡镇卫生院和社区卫生服务中心工作人员及时开展高危孕产妇随访和产后访视工作,形成孕产妇全程无缝衔接的闭环式管理。县妇保健院督促乡村两级工作人员每月对精神障碍、智力障碍、多胎多产的妇女及时摸底,定期抽查橙色、红色紫色高危孕产妇的随访管理情况,督促规范建立档案,并核实健康服务情况。

16.“天财社(2023)128号-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34000元,执行数为34000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提升基层妇幼保健机构传染病监测预警与应急指挥能力,促进重大疾病诊疗服务能力得到提高,带动我院医疗服务能力快速提升。项目执行已完成,未发现问题。天财社(2023)128号-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况:项目自评得分为98分。截止年底,项目资金执行率为100%,项目任务数已完成并同时提升基层妇幼保健机构传染病监测预警与应急指挥能力,促进重大疾病诊疗服务能力得到提高。

17.“武山县妇保院2024年省级驻村帮扶工作经费-甘财振兴[2024]1号”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为3名驻村帮扶队员发放生活补助。项目执行已完成,未发现问题。武山县妇保院2024年省级驻村帮扶工作经费-甘财振兴[2024]1号项目绩效自评情况:项目自评得分为98分。截止年底,项目资金执行率为100%,已完成对3名驻村帮扶队员发放生活补助。

18.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为3名驻村帮扶队员发放生活补助。项目执行已完成,未发现问题。驻村帮扶工作队员补助经费项目绩效自评情况:项目自评得分为96.6分。截止年底,项目资金执行率为100%,已完成对3名驻村帮扶队员发放生活补助。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县妇幼保健院

2025年09月09日

附件【武山县妇幼保健院2024年度部门决算公开表.xlsx
附件【武山县妇幼保健院2024年度部门绩效自评表.xlsx
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