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武山县杨河镇财政管理所2023年部门预算公开

发布机构: 索引号:yhz-2023-00002 来源: 时间:2023-02-08  作者: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】
 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;

2、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

3、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

4、负责村级“一事一议”财政奖补和公共维护运行工作;

5、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

6、负责对农民负担进行监督管理;

7、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

8、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

我单位机关共有职工5人,其中正式职工5人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

(三)其他事业单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算 。2023年预算收入57.2407万元,比2022年预算增加15.34万元,上升 26.8%,增加主要原因是:人员经费标准提高。其中:一般公共预算收入57.2407万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算。2023年支出预算57.2407万元,比2022年预算增加15.34万元,上升 26.8%,增加主要原因是:人员经费标准提高。包括:

1.一般公共服务:46.2478万元。

2.社会保障和就业支出:5.2493万元。

3.卫生健康支出:2.0805万元。

4.住房保障支出:3.663万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出57.2407万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2023年基本支出57.2407万元,其中人员经费52.15346万元,公用经费5.0873万元。比2022年预算增加15.34万元,上升 26.8%,,增加的主要原因是人员经费标准提高。

(二)项目支出。2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2022年预算无变化。

五、政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)“三公”经费情况。2023年“三公”经费预算0万元,比2022年无变化。

1.因公出国(境)费用0 万元,比2022年预算无变化。

2.公务接待费0 万元,比2022年预算无变化 。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2022年预算无变化。

(二)培训费情况。培训费0.46 万元,比2022年预算增加0.46万元,增长100 %,增长的主要原因是经费调整。

(三)会议费情况。会议费0 万元,比2022年预算无变化。

(四)机关运行费情况。机关运行经费5万元,比2022年预算增加3万元,提高的主要原因是:人员经费标准提高。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。2023年政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

(二)非税收入情况。

2023年本部门无非税收入预算:2023年本单位无非税收入

(三)国有资产占用情况。上年末固定资产金额为9.6610万元。其中办公用房102.45平方米,价值5万元;共有公务用车0 辆,价值0万元;单价20万元以上的设备价值5 万元。

(四)预算绩效管理情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金预算项目0个,涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

武山县杨河财政管理所部门预算公开表

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